|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4174-159-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de construcción |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4174-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
|
|
R.U.T. |
69.140.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 698 |
|
Comuna |
Quirihue
|
|
Impuesto |
162762,941172 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 698 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jorge Redlich |
|
Razón Social |
JORGE ESTEBAN REDLICH MARDONES SPA
|
|
R.U.T. |
76.911.796-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Jorge Redlich |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica | 1 | Global | materiales de construcción según solicitud de compra adjunta | |
$ 856.647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 856.647
|
$ 856.647
|
|
|
Total Neto
|
$ 856.647
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 162.763
|
|
$ 1.019.410
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.