Orden de Compra. Nº4174-4-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4174-1-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4174-4-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4174-1-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4174-1-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación Esmeralda 698
Comuna Quirihue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor la colerica
Razón Social SIGISFREDO EDUARDO REDLICH KLENNER
R.U.T. 7.713.841-2
Sucursal la colerica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101905
Tazas para servicio de mesa300Unidad no definidavaso desechable térmico vanni  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50171904
Salsas picantes1Bolsaají crema don juan 1 kg  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3Bolsaazúcar Iansa bolsa de 5 kg  $ 3.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.797 $ 10.797
47131810
Productos para lavar platos1Botellalavaloza liquido Quix 750 ml  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
50201713
Bolsitas de te1Cajate en bolsitas emplem tea 100 bolsitas  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
50171901
Conservas5LataPiñas en cubos tarro de 3 kg Wasil  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950
50201706
Café1Latanescafe tradición 170 grs  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
50111510
Carne de ave o carne fresca70kilogramoposta  $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.500 $ 500.500
50111510
Carne de ave o carne fresca2kilogramosal fina de mesa tipo lobosInsumos cabalgata semana aniversario 2019, segun archivo adjunto $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles3Litroaceite maravilla miraflores  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
50202311
Bebidas10Packbebidas desechables 3 lts x 3 uni  $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900
47131502
Paños de limpieza1Packesponja dorada orotex x 3 unid Virutex  $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830
47131502
Paños de limpieza4Packesponja olla Bonobril anatómica 3 unid   $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.996 $ 3.996
50171550
Especias o extractos1Paquetecomino molido 100 gr marco polo  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
50171550
Especias o extractos1Paquetealiño completo 100 grs marco polo  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530
14111705
Servilletas de papel260Paqueteservilletas 40 unid Favorita  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
47121701
Bolsas de basura3Paquetebolsa basura 80x110 Virutex  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
14111705
Servilletas de papel1Rollotoalla papel Nova gigante 150 mt  $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
Total Neto $ 628.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 628.353

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.