Orden de Compra. Nº4174-80-SE26 "ALIMENTO PARA PERSONAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4174-80-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTO PARA PERSONAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4174-28-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación Esmeralda 698
Comuna Quirihue
Impuesto 22332,98
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria yolanda
Razón Social MARÍA YOLANDA CHÁVEZ PLACENCIA
R.U.T. 14.024.121-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal maria yolanda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1GlobalSe solicitan alimentos para actividades del mes de la mujer de la oficina de discapacidad. Para los días 19 y 21 de marzo. Según se detalla en SC 110 - Responsable de la compra -DIDECO- Tamara Montes Oyarzún CEL:978880863  $ 117.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.542 $ 117.542
Total Neto $ 117.542
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.333
TOTAL OC $ 139.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.