Orden de Compra. Nº4176-112-AG26 "MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4176-112-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-128 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera
Comuna Galvarino
Impuesto 143383,5
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Las Violetas Spa
Razón Social FERRETERIA LAS VIOLETAS SPA
R.U.T. 76.938.349-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Las Violetas Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre1UnidadELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL, LICEO GREGORIO URRUTIA, SEGUN OFICIO N°40.  $ 265.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.200 $ 265.200
30181505
Taza de WC1UnidadMATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA ESPECIAL DAME LA MANO, SEGUN OFICIOS N°9, N°10 Y N°13.   $ 211.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.250 $ 211.250
46171501
Candados1UnidadMATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGUN OFICIOS N°103 Y N°128.   $ 229.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.100 $ 229.100
30111601
Cemento1UnidadMATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA EL CAPRICHO, SEGUN OFICIO N°55.  $ 49.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.100 $ 49.100
Total Neto $ 754.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.384
TOTAL OC $ 898.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.