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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4176-112-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
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R.U.T. |
69.190.200-5 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera |
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Comuna |
Galvarino
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Impuesto |
143383,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Las Violetas Spa |
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Razón Social |
FERRETERIA LAS VIOLETAS SPA
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R.U.T. |
76.938.349-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Las Violetas Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Unidad | ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL, LICEO GREGORIO URRUTIA, SEGUN OFICIO N°40. | |
$ 265.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 265.200
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$ 265.200
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30181505
| Taza de WC | 1 | Unidad | MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA ESPECIAL DAME LA MANO, SEGUN OFICIOS N°9, N°10 Y N°13. | |
$ 211.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 211.250
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$ 211.250
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46171501
| Candados | 1 | Unidad | MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL, SEGUN OFICIOS N°103 Y N°128. | |
$ 229.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 229.100
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$ 229.100
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad | MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA EL CAPRICHO, SEGUN OFICIO N°55. | |
$ 49.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.100
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$ 49.100
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Total Neto
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$ 754.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.384
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$ 898.034
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.