Orden de Compra. Nº4176-140-AG26 "MATERIALES DE LIBRERIA RESIDENCIA FAMILIAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4176-140-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA RESIDENCIA FAMILIAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-145 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación Chacabuco 55 entre Matta y Carrera
Comuna Galvarino
Impuesto 35951,42
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 55 entre Matta y Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Forma de entrega
Entrega en Departamento de Educación Municipal, Chacabuco 55, entre Matta y Carrera, Galvarino.
Contacto bodega: Luis Silva
Horario de atención: Lunes a jueves de 08 a 13:30 Hrs. y de 15 a 17:30 Hrs. Viernes hasta las 13:30 Hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector1UnidadMateriales de librería según listado adjunto. Oferta debe incluir detalle técnico.  $ 189.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.218 $ 189.218
Total Neto $ 189.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.951
TOTAL OC $ 225.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.