Orden de Compra. Nº4176-210-SE11 "MATERIALES LIBRERIA SEP QUETRE - 1381 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4176-210-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA SEP QUETRE - 1381
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4176-65-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 90
Comuna Galvarino
Impuesto 59212,17
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA TEMUCO
Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES
R.U.T. 6.136.227-4
Sucursal LIBRERIA TEMUCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadMATERIALES DE LIBRERIA SEGUN LISTADO EXCEL ADJUNTOMATERIALES DE LIBRERIA SEGUN LISTADO EXCEL ADJUNTO $ 311.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.643 $ 311.643
Total Neto $ 311.643
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.212
TOTAL OC $ 370.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.