Orden de Compra. Nº4176-391-AG25 "MOCHILAS Y OTROS PARA ESCUELAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4176-391-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS Y OTROS PARA ESCUELAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-594 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera
Comuna Galvarino
Impuesto 142057,11
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FORMA DE ENTREGA
Entrega en Departamento de Educación Municipal, Chacabuco 55, entre Matta y Carrera, Galvarino.
Contacto bodega: Luis Silva
Horario de atención: Lunes a jueves de 08 a 13:30 Hrs. y de 15 a 16:30 Hrs. Viernes hasta las 16:00 Hrs.

IMPORTANTE: FACTURAR POR ESTABLECIMIENTO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Calzados Pasos
Razón Social PASO S S A
R.U.T. 96.516.970-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Calzados Pasos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas9UnidadMochilas color negro Xtreme o similar  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
43201801
Unidades de discos flexibles5UnidadPendrive 128GB Kinsgton retráctil o similar  $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.985 $ 62.985
53111603
Zapatos de niño4ParCalzado escolar cuero negro según numeración adjunta (03 niñas y 01 niño) Entrega debe ser coordinada con directores.  $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.612 $ 117.612
53111903
Zapatillas de niño9ParZapatillas deportivas color negro según numeración adjunta (7 niños y 2 niñas). Entrega debe ser coordinada con directores.  $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.072 $ 378.072
Total Neto $ 747.669
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.057
TOTAL OC $ 889.726


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.416.093-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.