Orden de Compra. Nº4176-513-SE11 "EDUCACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4176-513-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2011
Nombre de la Orden de Compra EDUCACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 90
Comuna Galvarino
Impuesto 6897,4788
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frindt y Cia. Ltda.
Razón Social FRINDT Y CIA LTDA
R.U.T. 81.151.900-6
Sucursal Frindt y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Azulejos de cerámica cocidos1UnidadMATERIALES DE FERRETERIA HABILITACION DEPENDENCIAS DEM SEGUN COTIZACION N° 7046934 DEL 23/12/2011MATERIALES DE FERRETERIA HABILITACION DEPENDENCIAS DEM SEGUN COTIZACION N° 7046934 DEL 23/12/2011 $ 36.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.303 $ 36.303
Total Neto $ 36.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.897
TOTAL OC $ 43.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.