|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4176-577-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
07-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención a Equipos Tecnológicos 3548 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
|
|
R.U.T. |
69.190.200-5 |
|
Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 90 |
|
Comuna |
Galvarino
|
|
Impuesto |
64790 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 90 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Juan Carlos |
|
Razón Social |
comercial y servicios H y H ltda.
|
|
R.U.T. |
76.206.133-3 |
|
Sucursal |
Juan Carlos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111610
| Especialistas temporales en redes computacionales | 1 | Unidad | Servicio de Mantención a equipos tecnológicos e Instalación de Sofwares Básicos de la Escuela Rio Quillem. Recursos SEP. Según Cotización. | Servicio de Mantención a Equipos Tecnológicos e Instalación de Sofwares Básicos de la Escuela Rio Quillem. Recursos SEP. Según Cotización. |
$ 341.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 341.000
|
$ 341.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 341.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.790
|
|
$ 405.790
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.