Orden de Compra. Nº4176-643-CM17 "MATERIALES DE OFICINA LICEO Y ESPECIAL - 4340"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4176-643-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA LICEO Y ESPECIAL - 4340
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 90
Comuna Galvarino
Impuesto 21350,4786
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras2 (1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD 1024699(1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD; Código: 10812NG;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.426 $ 5.426
44121710
2239-4-LP14
Tiza para escribir o accesorios30 (1007165) TIZA ADIX BLANCA PARA PIZARRA 100 BARRAS 1025165(1007165) TIZA ADIX BLANCA PARA PIZARRA 100 BARRAS; Código: 15159;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.890 $ 40.890
31201610
2239-4-LP14
Cola fría50 (1007631) COLA FRÍA HENKEL MADERA PEGAFIX 110GR UNIDAD 1025631(1007631) COLA FRÍA HENKEL MADERA PEGAFIX 110GR UNIDAD; Código: D440233;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.150 $ 28.150
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas8 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.240 $ 5.240
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito100 (1008040) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD 1026040(1008040) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD; Código: 10552;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios100 (1109341) ADHESIVO ARTEL BARRA 8 GR UNIDAD 1129341(1109341) ADHESIVO ARTEL BARRA 8 GR UNIDAD; Código: 84923;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas50 (1344355) SACAPUNTA MAPED BULBO UNIDAD 1370597(1344355) SACAPUNTA MAPED BULBO UNIDAD; Código: 10703;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
Total Neto $ 113.506
Descuento $ 1.135
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.350
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 133.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.