Orden de Compra. Nº4176-65-SE12 "MATERIALES DE ASEO JUNJI LA PIEDRA - 1693"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4176-65-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JUNJI LA PIEDRA - 1693
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4176-9-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 90
Comuna Galvarino
Impuesto 64240,9
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor medyclean
Razón Social MED&CLEAN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.022.442-1
Sucursal medyclean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadLIMPIADOR CIF  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos4UnidadPOMADA 35 G. HIPOGLOS O SIMILAR  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
53131606
Desodorantes20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
53131608
Jabones10LitroJABON SANITIZANTE  $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
53131608
Jabones15LitroJABON LIQUIDO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40LitroABRILLANTADOR  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600
47131803
Desinfectantes domésticos15LitroCLORO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131803
Desinfectantes domésticos20PackPASTILLAS PATO PURIFIC x 2 UN.  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
53102305
Pañales para bebé2PaquetePAÑAL BABYSEC TALLA "XG" x 40 UN.   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
53102305
Pañales para bebé4PaquetePAÑAL BABYSEC TALLA "G" x 20 UN.  $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320
24111503
Bolsas de plástico40PaqueteBOLSAS BASURA 70x90x10  $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
14111704
Papel higiénico200RolloPAPEL HIGIENICO  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 338.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.241
TOTAL OC $ 402.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.