Orden de Compra. Nº
4178-238-R107
"
MATERIALES DE ASEO Y ATENCION DE REUNIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Ignacio Carrera Pinto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4178-238-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO Y ATENCION DE REUNIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA LA FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR, Y ATENCION DE REUNIONES DE DOCENTES
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Liceo Ignacio Carrera Pinto
Razón Social
Liceo Ignacio Carrera Pinto
R.U.T.
60.925.021-6
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Alesssandri Palma 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Liceo Ignacio Carrera Pinto
R.U.T.
60.925.021-6
Dirección de Facturación
Avda. Arturo Alessandri 750
Comuna
-1
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Arturo Alessandri 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Hortencia Vega Haro
R.U.T.
7.596.608-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
2
Caja
Limpiadores de suelos
CAJA DE CERA T COLOR
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
48102107
Dispensadores de guantes o de guantes para servir alimentos
5
Unidad
Dispensadores de guantes o de guantes para servir alimentos
GUANTES DE GOMA DES.
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
47131602
Traperos
8
Unidad
Traperos
PAÑOS TRAPERO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
43202003
Discos video digitales (DVD)
3
Unidad
Discos video digitales (DVD)
CINTAS DVD
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.940
$ 8.940
47131801
Limpiadores de suelos
5
Unidad
Limpiadores de suelos
VIRUTILLA PISO
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
Papel higiénico
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
Galletas dulces o pastelitos
GALLETAS TRITON
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
Galletas dulces o pastelitos
GALLETAS ALTEZA
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.440
$ 3.440
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
5
Unidad
Jabón de uso público o expendedoras de loción
JABON LIQUIDO LE SANCY
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.450
$ 8.450
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad
Desinfectantes domésticos
DESINFECTANTE AEROSOL LISOFORN
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.590
$ 1.590
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad
Desinfectantes domésticos
INSECTISIDA RAID
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
39101601
Ampolletas halógenas
8
Unidad
Ampolletas halógenas
AMPOLLETAS ECO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Litro
Desinfectantes domésticos
CLORO DE LITRO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
Bolsas de basura
bolsas de basura 50X70
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
Bolsas de basura
BOLSAS DE BASURA 70x90
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
47121701
Bolsas de basura
3
Paquete
Bolsas de basura
BOLSAS DE BASURA 80x110
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.670
Total Neto
$ 78.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 0
TOTAL OC
$ 78.540
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.