Orden de Compra. Nº4178-238-R107 "MATERIALES DE ASEO Y ATENCION DE REUNIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Ignacio Carrera Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4178-238-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Y ATENCION DE REUNIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA LA FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR, Y ATENCION DE REUNIONES DE DOCENTES
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Ignacio Carrera Pinto
Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto
R.U.T. 60.925.021-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Alesssandri Palma 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto
R.U.T. 60.925.021-6
Dirección de Facturación Avda. Arturo Alessandri 750
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Alessandri 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Hortencia Vega Haro
R.U.T. 7.596.608-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos2CajaLimpiadores de suelosCAJA DE CERA T COLOR $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
48102107
Dispensadores de guantes o de guantes para servir alimentos5UnidadDispensadores de guantes o de guantes para servir alimentosGUANTES DE GOMA DES. $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
47131602
Traperos8UnidadTraperosPAÑOS TRAPERO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
43202003
Discos video digitales (DVD)3UnidadDiscos video digitales (DVD)CINTAS DVD $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
47131801
Limpiadores de suelos5UnidadLimpiadores de suelosVIRUTILLA PISO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111704
Papel higiénico1UnidadPapel higiénicoPAPEL HIGIENICO X 4 UNID. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGalletas dulces o pastelitosGALLETAS TRITON $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadGalletas dulces o pastelitosGALLETAS ALTEZA $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción5UnidadJabón de uso público o expendedoras de lociónJABON LIQUIDO LE SANCY $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadDesinfectantes domésticosDESINFECTANTE AEROSOL LISOFORN $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadDesinfectantes domésticosINSECTISIDA RAID $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
39101601
Ampolletas halógenas8UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETAS ECO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroDesinfectantes domésticosCLORO DE LITRO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBolsas de basurabolsas de basura 50X70 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBolsas de basuraBOLSAS DE BASURA 70x90 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBolsas de basuraBOLSAS DE BASURA 80x110 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
Total Neto $ 78.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 78.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.