Orden de Compra. Nº4178-58-SE08 "Aseo Marzo ID 4178-19-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Ignacio Carrera Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4178-58-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Aseo Marzo ID 4178-19-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Aseo Marzo ID 4178-19-L108. Pago contra boleta de honorarios: Bruto:$38.899; Impuesto $3.899; Neto $35.000.-
Proveniente de Licitación 4178-19-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Ignacio Carrera Pinto
Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto
R.U.T. 60.925.021-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Alesssandri Palma 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto
R.U.T. 60.925.021-6
Dirección de Facturación Avda. Arturo Alessandri 750
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Alessandri 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jaime Huberto Cardenas Barrientos
R.U.T. 12.141.944-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosServicio de aseo mes de marzo 2008 $ 38.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.889 $ 38.889
Total Neto $ 38.889
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 38.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.