Orden de Compra. Nº4178-58-SE09 "articulos de aseo nº2"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Ignacio Carrera Pinto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4178-58-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2009
Nombre de la Orden de Compra articulos de aseo nº2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4178-35-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Ignacio Carrera Pinto
Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto
R.U.T. 60.925.021-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Alesssandri Palma 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Ignacio Carrera Pinto
R.U.T. 60.925.021-6
Dirección de Facturación Avda. Arturo Alessandri 750
Comuna Frutillar
Impuesto 6225,92
Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Alessandri 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas11Unidadesponjas con abrasivo impeke  $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.068 $ 2.068
47131603
Esponjas10Unidadesponjas de acero galvanizado para ollas manlac  $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
47131502
Paños de limpieza10Unidadpaños amarillos de limpieza multiuso  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
47131615
Escobillones1Unidadsecapiso con mango de metal  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131810
Productos para lavar platos3Litrolavalozas fuzol en litro  $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.904 $ 2.904
47131803
Desinfectantes domésticos8Litrocloro clorinda  $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.776 $ 4.776
47121802
Removedores5Litrodesengrasante brio 1000desengrasante brio 1000 $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
Total Neto $ 32.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.226
TOTAL OC $ 38.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.