Orden de Compra. Nº
4178-90-SE09
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ORDEN DE COMPRA DESDE 4178-60-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Ignacio Carrera Pinto
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4178-90-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4178-60-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4178-60-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Liceo Ignacio Carrera Pinto
Razón Social
Liceo Ignacio Carrera Pinto
R.U.T.
60.925.021-6
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Alesssandri Palma 750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Liceo Ignacio Carrera Pinto
R.U.T.
60.925.021-6
Dirección de Facturación
Avda. Arturo Alessandri 750
Comuna
*
Impuesto
6156,76
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Arturo Alessandri 750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T.
77.338.250-6
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios
200
Unidad
gorros o cofias para manipuladores de alimentos desechables
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
paños amarillos de limpieza multiuso
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
47131603
Esponjas
25
Unidad
esponjas de acero, para ollas.
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.125
$ 3.125
47131603
Esponjas
10
Unidad
esponjas con abrasivo impeke
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.520
$ 1.520
47131824
Productos de limpieza de ventanas
3
Unidad
Recarga para envase de limpiavidrios, de aproximadamente 700 ml
$ 768,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.304
$ 2.304
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
3
Unidad
jabón en base alcohol para dispensadores en sachet para sanitizado de manos en cocina
$ 4.717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.151
$ 14.151
47131810
Productos para lavar platos
3
Litro
lavalozas fuzol en litro
$ 968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.904
$ 2.904
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Litro
cloro clorinda
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
Total Neto
$ 32.404
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.157
TOTAL OC
$ 38.561
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.