Orden de Compra. Nº4179-1007-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-114-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-1007-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-114-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-114-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 31635
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUFACTURAS GLORIA
Razón Social GLORIA ANGELE BIDEGAIN SANTA JULIANA
R.U.T. 4.970.780-0
Sucursal MANUFACTURAS GLORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas370UnidadBanderas Patrias (Chilenas) 60*90 Cm de seda poliester, triple costura y refuerzos laterales, conforme a oferta.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500
Total Neto $ 166.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.635
TOTAL OC $ 198.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.