Orden de Compra. Nº4179-1039-SE09 "REP. CAMION TOLVA WH91-10 (OPERACIONES)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-1039-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-07-2009
Nombre de la Orden de Compra REP. CAMION TOLVA WH91-10 (OPERACIONES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-11333-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 7663,865546203
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Taller Integral
Razón Social Juan Carlos Sepulveda Ferreira
R.U.T. 12.926.999-5
Sucursal Taller Integral
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Vehículos de transporte a granel1UnidadREPARACION RETEN DE MAZA TRASERA DERECHA Y REGULACION LUCES DELANTERAS, MANO DE OBRA.-  $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
Total Neto $ 40.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.664
TOTAL OC $ 48.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.