Orden de Compra. Nº4179-1084-SE19 "ZAPATOS SEGURIDAD,CEMENTERIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-1084-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ZAPATOS SEGURIDAD,CEMENTERIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-101-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra MATTA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202003 del sistema smc..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 92477,3111
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maderasloslagos
Razón Social FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA
R.U.T. 76.040.275-3
Sucursal maderasloslagos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y BOTAS ANTICLAVOS PARA FUNCIONARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL DE LAUTARO NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A facturacion@munilautaro.clADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y BOTAS ANTICLAVOS PARA FUNCIONARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL DE LAUTARO NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A facturacion@munilautaro.cl $ 486.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.723 $ 486.723
Total Neto $ 486.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.477
TOTAL OC $ 579.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.