Orden de Compra. Nº4179-127-SE20 "MANTENCION DE AREAS VERDES Y BARRIDO DE CALLES MES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-127-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AREAS VERDES Y BARRIDO DE CALLES MES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-141-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 3941450,06
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nativa Ltda
Razón Social soc. constructora y forestal nativa ltda
R.U.T. 76.154.265-6
Sucursal Nativa Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1Unidad no definidaSERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y BARRIDO DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 ESTADO DE PAGO 26 FACTURA: 642 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.clSERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y BARRIDO DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 ESTADO DE PAGO 26 FACTURA: 642 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl $ 20.744.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.744.474 $ 20.744.474
Total Neto $ 20.744.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.941.450
TOTAL OC $ 24.685.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.