Orden de Compra. Nº4179-1447-SE25 "ARREGLOS FLORALES DEFUNCION Y ACTIVIDAD 21 DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-1447-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS FLORALES DEFUNCION Y ACTIVIDAD 21 DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-141-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 27941,21
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gustavomoreno
Razón Social GUSTAVO LUIS MORENO BUDON
R.U.T. 9.301.458-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gustavomoreno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1UnidadADQUISICION DE 1 OFRENDA CONMEMORACION DIA DEL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 21 DE MAYO, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTA. 4179-141-LE23ADQUISICION DE 1 OFRENDA CONMEMORACION DIA DEL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 21 DE MAYO, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTA. 4179-141-LE23 $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832
10161707
Arreglo de flores cortadas1UnidadADQUISICION DE 4 COJINES FLORALES PARA DEFUNCIONES, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTA. 4179-141-LE23ADQUISICION DE 4 COJINES FLORALES PARA DEFUNCIONES, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTA. 4179-141-LE23 $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
Total Neto $ 147.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.941
TOTAL OC $ 175.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.