Orden de Compra. Nº4179-1613-AG22 "SEÑALES VIALES PARA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-1613-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2022
Nombre de la Orden de Compra SEÑALES VIALES PARA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-006/02-14-14 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 270750
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO IVAN LINEROS TOLEDO
Razón Social SERGIO IVAN LINEROS TOLEDO
R.U.T. 10.385.745-7
Sucursal SERGIO IVAN LINEROS TOLEDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131602
Señales de alerta de niebla1Unidad“ADQUISICION SEÑALES VIALES PARA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO”. ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS Y DETALLE DE CANTIDADES EN ARCHIVO ADJUNTO. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA CONTRATO. ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS Y DETALLE DE CANTIDADES EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 1.425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000
Total Neto $ 1.425.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 270.750
TOTAL OC $ 1.695.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.385.745-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.