Orden de Compra. Nº4179-198-SE23 "“ADQUISICIÓN DE PINTURAS MICROESFERAS VIALES Y DILUYENTE ACRILICO PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO”."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-198-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2023
Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICIÓN DE PINTURAS MICROESFERAS VIALES Y DILUYENTE ACRILICO PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO”.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-21-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08-006/02-14-14 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 921500
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151610
Hilo de caucho o látex1Unidad“ADQUISICIÓN DE PINTURAS MICROESFERAS VIALES Y DILUYENTE ACRILICO PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO”, ID 4179-21-LE23. DETALLE DE PRODUCTOS ACUERDO A BASES TECNICAS. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA CONTRATO.“ADQUISICIÓN DE PINTURAS MICROESFERAS VIALES Y DILUYENTE ACRILICO PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO”, ID 4179-21-LE23. $ 4.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850.000 $ 4.850.000
Total Neto $ 4.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 921.500
TOTAL OC $ 5.771.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.