Orden de Compra. Nº4179-2004-SE25 "ESTADO DE PAGO MES DE AGOSTO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-2004-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO MES DE AGOSTO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 cc 04.08.08 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 6408126,96
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cam Chile S.A.
Razón Social CAM CHILE SPA
R.U.T. 96.543.670-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cam Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1UnidadMANTENCIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO LAUTARO DESDE 4179-26-LR20 MES DE AGOSTO 2025 CUOTA 56 DE 120 Indicar el número de "Orden de Compra" respectiva en factura, de lo contrario esta será rechazada.- MANTENCIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO LAUTARO DESDE 4179-26-LR20 MES DE AGOSTO 2025 CUOTA 56 DE 120 $ 33.726.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.726.984 $ 33.726.984
Total Neto $ 33.726.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.408.127
TOTAL OC $ 40.135.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.