Orden de Compra. Nº4179-2077-SE25 "COLACIONES DESFILE EL ESCUDO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-2077-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DESFILE EL ESCUDO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 59280
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMMA
Razón Social EMMA SERVICIOS GASTRONÓMICOS SPA
R.U.T. 77.755.762-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos130Unidad no definidaADQUISICIÓN DE130 COLACIONES PARA ATENCIÓN DE BANDAS DESFILE EL ESCUDO Y CONJUNTO FOLCLORICO DIA SABADO 11 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN COTIZACIÓN N°041-LAU-2025 ÍTEM 1, LÍNEA 3 COLACIONES “SUMINISTRO DE BANQUETERIA”, ID 4179-19-LE25.ADQUISICIÓN DE130 COLACIONES PARA ATENCIÓN DE BANDAS DESFILE EL ESCUDO Y CONJUNTO FOLCLORICO DIA SABADO 11 DE OCTUBRE 2025, SEGÚN COTIZACIÓN N°041-LAU-2025 ÍTEM 1, LÍNEA 3 COLACIONES “SUMINISTRO DE BANQUETERIA”, ID 4179-19-LE25. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 312.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.280
TOTAL OC $ 371.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.