Orden de Compra. Nº4179-2139-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-39-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-2139-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-39-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-39-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205004001 01-09-09 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 2900000
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR MARIO MORAGA VALENZUELA
Razón Social VICTOR MARIO MORAGA VALENZUELA
R.U.T. 9.300.429-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICTOR MARIO MORAGA VALENZUELA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222101
Oficina de correos1UnidadORDEN DE COMPRA DESDE 4179-39-L125 QUE FORMALIZA CONTRATO PARA SUMINISTRO CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA POR EL MONTO DE $20.000.000 A CONTAR DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRAS POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES. ORDEN DE COMPRA DESDE 4179-39-L125 QUE FORMALIZA CONTRATO PARA SUMINISTRO CORRESPONDENCIA TIPO ESTAFETA POR EL MONTO DE $20.000.000 A CONTAR DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRAS POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES. $ 17.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100.000 $ 17.100.000
Total Neto $ 17.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 2.900.000
TOTAL OC $ 20.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.