Orden de Compra. Nº4179-2382-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE DESBROZADORAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-2382-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO DE DESBROZADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 79033,54
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BEMASUR
Razón Social BEQUE MAQUINARIAS SUR SPA
R.U.T. 78.010.275-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BEMASUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70121901
Mejora de pastos1UnidadOrden de Compra código: 4179-2382-AG25 dirigida a BEQUE MAQUINARIAS SUR SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4179-254-COT25 adquisición de insumos de funcionamiento de desbrozadoras, según lo solicitado por Dirección de Aseo y Ornato.   $ 415.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.966 $ 415.966
Total Neto $ 415.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.034
TOTAL OC $ 495.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.249.696-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.