Orden de Compra. Nº4179-2428-SE19 "BANDERAS,MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-2428-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2019
Nombre de la Orden de Compra BANDERAS,MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-97-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 189361,3435
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 810565004
Razón Social JORGE YANINE KAZAZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 81.056.500-4
Sucursal 810565004
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS,ORNAMENTACIÓN DE LA COMUNA DE LAUTARO,CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2019 400 Banderas Chilenas 0.60 x 0.90 100 Banderas Chilenas1 x 1.50 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.clADQUISICIÓN DE BANDERAS CHILENAS,ORNAMENTACIÓN DE LA COMUNA DE LAUTARO,CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2019 FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl $ 996.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.639 $ 996.639
Total Neto $ 996.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.361
TOTAL OC $ 1.186.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.