Orden de Compra. Nº4179-2683-SE19 "CASO SOCIAL SRA ELIZABETH SAEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-2683-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2019
Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SRA ELIZABETH SAEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-40-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 12380,4
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida1Unidad no definidaCASO SOCIAL MANIFESTADO POR DOÑA ELIZABETH AUGENIA SAEZ PACHECO, RUT: 14.474.390-3 - 1 ESTANQUE 360 LITROS - 1 SALIDA ESTANQUE PVC 1" TIGRE - 1 LLAVE JARDÍN BOLA FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.clCASO SOCIAL MANIFESTADO POR DOÑA ELIZABETH AUGENIA SAEZ PACHECO, RUT: 14.474.390-3 - 1 ESTANQUE 360 LITROS - 1 SALIDA ESTANQUE PVC 1" TIGRE - 1 LLAVE JARDÍN BOLA FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.cl $ 65.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.160 $ 65.160
Total Neto $ 65.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.380
TOTAL OC $ 77.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.