|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4179-293-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA MANTENCION PARQUE ISABEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4179-11321-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lautaro
|
|
R.U.T. |
69.190.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO |
|
Comuna |
Lautaro
|
|
Impuesto |
19023,94 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-02-2009 |
|
|
|
Proveedor |
FERRETERIA MENKE |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
86.418.300-k |
|
Sucursal |
FERRETERIA MENKE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Kits de accesorios | 1 | Unidad | MATERIALES DE FERRETERIA MANTENCION Y REPARACIONES DIVERSAS,ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LAUTARO.- | MATERIALES DE FERRETERIA MANTENCION Y REPARACIONES DIVERSAS,ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LAUTARO.- |
$ 100.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.126
|
$ 100.126
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.126
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.024
|
|
$ 119.150
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.