Orden de Compra. Nº4179-2982-SE17 "INSUMOS DIVERSOS,MANTENCION PARQUE MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-2982-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIVERSOS,MANTENCION PARQUE MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-15-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 17602,93
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104012
Recipientes o jarras para lluvia de polvo1UnidadINSUMOS DIVERSOS,MANTENCION EN PARQUE MUNICIPAL ISABEL RIQUELME DE LAUTARO: 02 ANTIOXIDO 03 PINTURA ESMALTE 02 RODILLO 03 BROCHAS 01 DILUYENTE 01 PINTURA LATEX SEGUN COTIZACION Nº 5974 ADJUNTA EN ANEXOSINSUMOS DIVERSOS,MANTENCION EN PARQUE MUNICIPAL ISABEL RIQUELME DE LAUTARO: 02 ANTIOXIDO 03 PINTURA ESMALTE 02 RODILLO 03 BROCHAS 01 DILUYENTE 01 PINTURA LATEX SEGUN COTIZACION Nº 5974 ADJUNTA EN ANEXOS $ 92.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.647 $ 92.647
Total Neto $ 92.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.603
TOTAL OC $ 110.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.