Orden de Compra. Nº4179-2995-SE18 "PRODUCTOS DIVERSOS,ACTIV. PROGRAMA VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-2995-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DIVERSOS,ACTIV. PROGRAMA VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-136-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140599094 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 2860,5393
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALEJANDRO
Razón Social SUPERMERCADO MOLLY MARKET LTDA
R.U.T. 76.105.965-3
Sucursal CARLOS ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS,COLACIONES PARA ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 12 DE DIDECO 02 K.AZUCAR 06 06 SERVILLETAS 04 NECTAR ANDINA 03 GALLETAS GRETEL 04 GALLETAS MANTEQUILLA 06 GALLETAS TRITON 03 GALLETAS MºKAYADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS,COLACIONES PARA ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE TALLER GRUPAL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 12 DE DIDECO 02 K.AZUCAR 06 06 SERVILLETAS 04 NECTAR ANDINA 03 GALLETAS GRETEL 04 GALLETAS MANTEQUILLA 06 GALLETAS TR $ 15.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.055 $ 15.055
Total Neto $ 15.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.861
TOTAL OC $ 17.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.