|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4179-320-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-03-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE C.D. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQUISICION DE CINTAS VIDEO,DVD PILAS RECARGABLES,CD,OFICINA RR.PP. |
|
Proveniente de Licitación
|
4179-9-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lautaro
|
|
R.U.T. |
69.190.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
8027,899 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
86.418.300-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162005
| valor total unitario de los productos segun anexos adjuntos. | 1 | Unidad | valor total unitario de los productos segun anexos adjuntos. | MATERIALES (CINTAS,CD.,PILAS RECARGABLES,DVD SEGUN COTIZACION EN ANEXOS ADJUNTO. |
$ 42.252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.252
|
$ 42.252
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.252
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.028
|
|
$ 50.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.