Orden de Compra. Nº4179-3591-SE17 "INSUMO DIVERSOS,MANTENCION ASEO Y ORNATO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-3591-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMO DIVERSOS,MANTENCION ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-15-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 214546,708
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161704
Tuercas de cañón1UnidadINSUMOS DIVERSOS, PARA MANTENCION AREAS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL A CARGO DE D.A.O.: 25 BARNIZ CERESTAIN ALERCE 04 PICOTAS 02 CARRETILLAS 02 PALA JARDINERA 02 MALLA PLASTICAS Y OTROS PRODUCTOS SEGUN COTIZACION Nº 6596 Y 6575 ADJUNTA EN ANEXOSINSUMOS DIVERSOS, PARA MANTENCION AREAS DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL A CARGO DE D.A.O.: 25 BARNIZ CERESTAIN ALERCE 04 PICOTAS 02 CARRETILLAS 02 PALA JARDINERA 02 MALLA PLASTICAS Y OTROS PRODUCTOS SEGUN COTIZACION Nº 6596 Y 6575 ADJUNTA EN ANEXOS $ 1.129.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.129.193 $ 1.129.193
Total Neto $ 1.129.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.547
TOTAL OC $ 1.343.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.