Orden de Compra. Nº4179-3604-SE19 "APOYO CONTRUC.MANGA,PRODER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-3604-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra APOYO CONTRUC.MANGA,PRODER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-40-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 138907,5617
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141507
Aislamiento de tabla rígida1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS,CONSTRUCCIÓN DE MANGA EN COMUNIDAD MARIPE BENEFICIARIOS DEL PRODER 01 CANDADO 45 CADENA MOTOSIERRA 02 LIMA MOTOSIERRA 02 SELLADORA BOLSA Y OTROS SEGÚN COTIZACIÓN N° 21166 ADJUNTA FAVOR ENVIAR FACTURA A CORREO facturacion@munilautaro.clADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS,CONSTRUCCIÓN DE MANGA EN COMUNIDAD MARIPE BENEFICIARIOS DEL PRODER $ 731.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.092 $ 731.092
Total Neto $ 731.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.908
TOTAL OC $ 870.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.