Orden de Compra. Nº4179-42-SE19 "MATERIALES DIVERSOS,MANTENCION COMUNAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-42-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,MANTENCION COMUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-15-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 32127,5636
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaMATERIALES DIVERSOS,MANTENCIONES DIVERSAS BIENES MUNICIPALES A CARGO DE DEPTO. OPERACIONES: 04 PALAS PUNTA HUEVO 02 HORQUETAS 02 PICOTAS PUNTA Y RAMA 60 M. CORDEL 02 SERRUCHOS 01 CARRETILLA SEGUN COTIZACIONES N° 12943 ADJUNTA EN ANEXOSMATERIALES DIVERSOS,MANTENCIONES DIVERSAS BIENES MUNICIPALES A CARGO DE DEPTO. OPERACIONES: 04 PALAS PUNTA HUEVO 02 HORQUETAS 02 PICOTAS PUNTA Y RAMA 60 M. CORDEL 02 SERRUCHOS 01 CARRETILLA SEGUN COTIZACIONES N° 12943 ADJUNTA EN ANEXOS $ 169.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.092 $ 169.092
Total Neto $ 169.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.128
TOTAL OC $ 201.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.