Orden de Compra. Nº4179-447-SE22 "SERV.MONITOREO CON GPS PARA VEHÍCULOS MARZO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-447-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2022
Nombre de la Orden de Compra SERV.MONITOREO CON GPS PARA VEHÍCULOS MARZO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-72-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999002 01.12 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 18525
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Linksur SpA
Razón Social LINKSUR SPA
R.U.T. 76.220.604-8
Sucursal Linksur SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161518
Receptores GPS1UnidadTotal máximo de contrato el proveedor deberá facturar mensualmente por un monto de $97.500 neto SERVICIO DE MONITOREO CON GPS PARA VEHÍCULOS DESDE 4179-72-L120 ORDEN FORMALIZA EL CONTRATO POR UN PERIODO DE DOS AÑOS,MES DE MARZO 2022 enviar factura a correo facturacion@munilautaro.clTotal máximo de contrato el proveedor deberá facturar mensualmente por un monto de $97.500 neto enviar factura a correo facturacion@munilautaro.cl $ 97.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
Total Neto $ 97.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.525
TOTAL OC $ 116.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.