|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4179-462-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-03-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES,ESTADIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN COTIZACIONES EN ANEXOS,PARA REPARACION EN ESTADIO MUNICIPAL DE LAUTARO |
|
Proveniente de Licitación
|
4179-9-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lautaro
|
|
R.U.T. |
69.190.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
49261,09233 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
86.418.300-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 1 | Unidad | Cemento | MATERIALES SEGUN COTIZACION EN ANEXOS ADJUNTO,REP. ESTADIO MUNICIPAL DE LAUTARO. |
$ 259.269,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 259.269
|
$ 259.269
|
|
|
Total Neto
|
$ 259.269
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.261
|
|
$ 308.530
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.