Orden de Compra. Nº4179-496-SE24 "MATERIALES DIVERSOS,PARQUE MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-496-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS,PARQUE MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-171-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 02-06 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 157553,1091
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103604
Revestimiento o láminas de madera1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,MANTENCIONES EN PLAZAS DE LA COMUNA DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: ***REPARACION PLAZOLETA SANTA ANA ***REPARACION PLAZA VILLA LOS ALERCES ***REPARACION PLAZA ULTRACAUTIN ***REPARACION PLAZA VILLA ARAUCANIA.- SEGUN COTIZACION Nª 59840-59836-59841-59839.- “CONVENIO DE SUMINISTRO: MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS TRASPASADOS", ID 4179-171-LR22. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS,MANTENCIONES EN PLAZAS DE LA COMUNA DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: ***REPARACION PLAZOLETA SANTA ANA ***REPARACION PLAZA VILLA LOS ALERCES ***REPARACION PLAZA ULTRACAUTIN ***REPARACION PLAZA VILLA ARAUCANIA.- SEG $ 829.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.227 $ 829.227
Total Neto $ 829.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.553
TOTAL OC $ 986.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.