Orden de Compra. Nº4179-554-SE10 "TALONARIOS,DEVOLUCION DE BENEFICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-554-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2010
Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS,DEVOLUCION DE BENEFICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-315-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 9340,3525
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adán Ortega Poblete
Razón Social ADAN ORTEGA POBLETE
R.U.T. 7.085.198-9
Sucursal Adán Ortega Poblete
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Impresión de papelería o formularios comerciales25UnidadTALONARIOS,DEVOLUCION DE BENEFICIOS,STOCK OFICINA ADQUISICIONESTALONARIOS,DEVOLUCION DE BENEFICIOS,STOCK OFICINA ADQUISICIONES $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.150 $ 49.160
Total Neto $ 49.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.340
TOTAL OC $ 58.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.