Orden de Compra. Nº4179-577-SE11 "EMPANADAS, BEBIDAS (CAMP.BABY FUTBOL)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-577-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-05-2011
Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS, BEBIDAS (CAMP.BABY FUTBOL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-15-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 13890,756302506
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 49258127
Razón Social JULIAN RUIZ URIBE
R.U.T. 4.925.812-7
Sucursal 49258127
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Marcos para certificados1Unidad ADQ. 120 BEBIDAS $72000 Y 30 BEBIDAS $15000.- $ 73.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.109 $ 73.109
Total Neto $ 73.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.891
TOTAL OC $ 87.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.