Orden de Compra. Nº4179-577-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4179-15-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-577-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4179-15-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 4471675,65
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVINTEC.SPA
Razón Social PROVINTEC SPA
R.U.T. 76.635.558-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVINTEC.SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121702
Injertos o Injertos dobles Hidráulicos1UnidadPRODUCTOS SEGÚN COTIZACIÓN. Que la Municipalidad de Lautaro, tiene la necesidad de adquirir insumos de desgaste y repuestos esenciales para la Planta Chancadora Municipal, según cotización y de acuerdo a lo establecido en el decreto Nº 2709 de fecha 28/05/2026.   $ 23.535.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.535.135 $ 23.535.135
Total Neto $ 23.535.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.471.676
TOTAL OC $ 28.006.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.