Orden de Compra. Nº4179-63-SE11 "SERV. ALIMENTACION (EQUIPO MEDICO Y LANZAMIENTO AC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-63-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-02-2011
Nombre de la Orden de Compra SERV. ALIMENTACION (EQUIPO MEDICO Y LANZAMIENTO AC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-21-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 40554,62184869
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 49258127
Razón Social JULIAN RUIZ URIBE
R.U.T. 4.925.812-7
Sucursal 49258127
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Marcos para certificados1Unidad SERVICIO ALIMENTACION Y COCTEL $ 213.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.445 $ 213.445
Total Neto $ 213.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.555
TOTAL OC $ 254.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.