Orden de Compra. Nº4179-659-SE13 "SERVICIO DE AMPLIFICACION,JUNIO 2013"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-659-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION,JUNIO 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-165-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 278262,182
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMPLIFICACIÓN
Razón Social LUIS HUMBERTO TORO LOPEZ
R.U.T. 12.533.138-6
Sucursal AMPLIFICACIÓN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111504
Sistemas de iluminación de escenario o estudio1Unidad no definidaSERVICIO DE AMPLIFICACION ,Actividades Municipales,Contrato de Suministros,JUNIO 2013 01 ACTIVIDADES ADICIONALESSERVICIO DE AMPLIFICACION ,Actividades Municipales,Contrato de Suministros,JUNIO 2013 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
39111504
Sistemas de iluminación de escenario o estudio40UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACION ,Actividades Municipales,Contrato de Suministros,JUNIO 2013 40 ACTIVIDADES MES DE JUNIO 2013SERVICIO DE AMPLIFICACION ,Actividades Municipales,Contrato de Suministros,JUNIO 2013 $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.520 $ 1.344.538
Total Neto $ 1.464.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.262
TOTAL OC $ 1.742.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.