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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4179-730-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CASO SOCIAL SRA IRMA POBLETE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4179-101-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'higgins 1032 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
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R.U.T. |
69.190.100-9 |
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Dirección de Facturación |
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO |
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Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
11304,201677 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
maderasloslagos |
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Razón Social |
FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.040.275-3 |
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Sucursal |
maderasloslagos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad no definida | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENCIÓN CASO SOCIAL MANIFESTADO POR DOÑA IRMA RINA POBLETE SAN MARTIN, RUT: 7.306.604-2
- 6 TERCIADO RANURADO
FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO facturacion@munilautaro.cl | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ATENCIÓN CASO SOCIAL MANIFESTADO POR DOÑA IRMA RINA POBLETE SAN MARTIN, RUT: 7.306.604-2
- 6 TERCIADO RANURADO
FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO facturacion@munilautaro.cl |
$ 59.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.496
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$ 59.496
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Total Neto
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$ 59.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.304
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$ 70.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.