Orden de Compra. Nº4179-751-SE19 "CASO SOCIAL SRA SILVIA VALDEBENITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-751-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2019
Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SRA SILVIA VALDEBENITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-15-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 10192,941176465
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería El Rodeo
Razón Social Garces cassanelli limitada
R.U.T. 76.415.442-8
Sucursal Ferretería El Rodeo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaMATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENCIÓN CASO SOCIAL MANIFESTADO POR DOÑA SILVIA DEL CARMEN VALDEBENITO ZAPATA, RUT: 6.816.060-K - 8 PLANCHAS ZINC FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.clMATERIALES DE FERRETERIA PARA ATENCIÓN CASO SOCIAL MANIFESTADO POR DOÑA SILVIA DEL CARMEN VALDEBENITO ZAPATA, RUT: 6.816.060-K - 8 PLANCHAS ZINC FAVOR ENVIAR FACTURA AL CORREO: facturacion@munilautaro.cl $ 53.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.647 $ 53.647
Total Neto $ 53.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.193
TOTAL OC $ 63.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.