Orden de Compra. Nº4179-77-SE14 "MATERIALES DIVERSOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-77-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIVERSOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-2-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 22084,70588223
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA MENKE
Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA
R.U.T. 86.418.300-k
Sucursal FERRETERIA MENKE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102204
Plancha de acero1Unidad no definidaMATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION REFUGIOS PETONALESMATERIALES DIVERSOS PARA REPARACION REFUGIOS PETONALES $ 116.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.235 $ 116.235
Total Neto $ 116.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.085
TOTAL OC $ 138.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.