Orden de Compra. Nº4179-864-SE22 "CONTRATAR SUMINISTRO PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-864-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2022
Nombre de la Orden de Compra CONTRATAR SUMINISTRO PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-47-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 2394957,98
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alumbradopublico
Razón Social FERNANDO ANTONIO ACUNA OBREQUE
R.U.T. 10.630.577-3
Sucursal alumbradopublico
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101801
Suministro de electricidad monofásica1UnidadCONTRATAR SUMINISTRO PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS, ID 4179-47-LE22. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA CONTRATO. VIGENCIA 12 MESES.CONTRATAR SUMINISTRO PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS, ID 4179-47-LE22. ORDEN DE COMPRA QUE FORMALIZA CONTRATO. VIGENCIA 12 MESES. $ 12.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.042 $ 12.605.042
Total Neto $ 12.605.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.394.958
TOTAL OC $ 15.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.