Orden de Compra. Nº4179-868-SE08 "DESAYUNOS (CAFEE BRACK) O.P.D."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lautaro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-868-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-05-2008
Nombre de la Orden de Compra DESAYUNOS (CAFEE BRACK) O.P.D.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 100 DESAYUNOS COFEE BREACK, PIE DE LIMON, JUGOS PARA SEMINARIO DE LA O.P.D. PARA EL DIA VIERNES 30 DE MAYO EN EL CLUB SOCIAL.-
Proveniente de Licitación 4179-7-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna -1
Impuesto 23949,579819
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JULIAN RUIZ URIBE
R.U.T. 4.925.812-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes100UnidadBanquetesDESAYUNO (COFEE BREACK), PIE DE LIMON Y JUGOS.- $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.100 $ 126.050
Total Neto $ 126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.950
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.