Orden de Compra. Nº4179-877-SE19 "CASO SOCIAL SR. FERNANDO ENRIQUE ALARCON CIFUENTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-877-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra CASO SOCIAL SR. FERNANDO ENRIQUE ALARCON CIFUENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4179-101-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra MATTA 1335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna Lautaro
Impuesto 7855,4626
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maderasloslagos
Razón Social FERRETERIA Y MADERAS LOS LAGOS LIMITADA
R.U.T. 76.040.275-3
Sucursal maderasloslagos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaCASO SOCIAL SR. FERNANDO ENRIQUE ALARCON CIFUENTES RUT: 5.381.414-K 08 SACOS DE CEMENTO 12 PINO BRUTO 2X3X3.20 NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A FACTURACION@MUNILAUTARO.CLCASO SOCIAL SR. FERNANDO ENRIQUE ALARCON CIFUENTES RUT: 5.381.414-K NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA A FACTURACION@MUNILAUTARO.CL $ 41.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.345 $ 41.345
Total Neto $ 41.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.855
TOTAL OC $ 49.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.