Orden de Compra. Nº4179-894-SE07 "materiales para reparaciones(Gimnasio pillanMercad"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lautaro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4179-894-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2007
Nombre de la Orden de Compra materiales para reparaciones(Gimnasio pillanMercad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas materiales para mantenimiento en gimnasio pillanlelbun,mercado municipal y edifici consistorial
Proveniente de Licitación 4179-5-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra O'higgins 1032
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lautaro
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
Comuna -1
Impuesto 10801,26041
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS N° 1032 LAUTARO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sociedad Comercial Menke Ltda.
R.U.T. 86.418.300-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1UnidadCementoMateriales diversos de ferreteria segúncotizacion adjunta $ 56.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.849 $ 56.849
Total Neto $ 56.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.801
TOTAL OC $ 67.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.